财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例,PDF下载

作者:王雁飞、王新星 编著 著
出版社:化学工业出版社
出版日期:2024-10-01
页数:332
ISBN:9787122459152
电子书大小:187MB [高清扫描版PDF格式]
内容简介
《一本书读懂内部审计:要点 · 实务 · 案例》涵盖内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内部控制审计实务、采购与付款业务内部控制审计实务、生产制造业务内部控制审计实务、存货业务内部控制审计实务、资金管理内部控制审计实务、业务经营绩效内部控制审计实务、信息系统内部控制审计实务以及内部经济责任审计十个章节。
该书对内部审计日常所需知识进行了系统性阐述,并结合案例进行说明。
此书旨在为读者构建一个全面且深入的内部审计知识框架,使读者能够明确理解内部审计的基本原理、方法及其实践应用;同时通过丰富案例,协助读者将理论知识转化为实际操作技能。
本书采用图文并茂的形式,并设置学习目标、学习笔记和实例等模块,帮助读者在轻松阅读过程中掌握内部审计业务的核心内容并应用于实际。本书强调实操性,以精准简洁的方式描述关键知识点,力求满足读者快速掌握相关业务知识的需求。
其特点包括:
1. 内容详实,文字精炼。
2. 包含大量具有参考价值的实际案例。
3. 以图表为主,辅以文字说明,便于快速理解。
作者简介
现任北京化工大学会计专业硕士生导师(MPAcc)、海南大学会计专业硕士生导师(MPAcc),北大纵横管理咨询合伙人,乾宁斋集团财务、审计及投资负责人的王雁飞,在多家大型企业如宅急送、北京建工集团、华南城集团、宝能集团担任过审计负责人,并在亚太鹏盛税务师事务所和鹏盛会计师事务所担任合伙人,对内部与外部审计业务进行了深入研究。
毕业于山西大学会计学专业(CPA方向)的王新星,目前在北京字节跳动科技有限公司总部财务部担任商务结算专家。其过往经历包括在大华会计师事务所国际事业三部担任项目经理多年,以及在美团总部财务部从事财务运营工作多年,对于财务管理、税务管理和审计事务均有所研究,尤其擅长企业财务管理、内部审计和社会审计工作。